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          醫(yī)院概況
          醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督制度(試行版)

          作者:黨政辦 來(lái)源:黨政辦 發(fā)布時(shí)間:2021/2/7 0:00:00

          溫州市人民醫(yī)院 溫州市婦女兒童醫(yī)院

          內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督制度(試行版)

           

          第一章  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督概述

          第一條  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督是指由醫(yī)院內(nèi)控監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià),形成評(píng)價(jià)結(jié)論,出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過(guò)程。

          第二條  通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施的有效性開(kāi)展監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià),查找和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題,提出改進(jìn)建議并督促落實(shí)整改,一方面可以對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控 ;另一方面有利于持續(xù)地完善單位內(nèi)部控制體系,使內(nèi)部控制在單位內(nèi)部管理中發(fā)揮更大的作用。

          第三條  內(nèi)部控制監(jiān)督聯(lián)合小組是由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組指定的監(jiān)督部門,小組成員由內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組及下設(shè)的工作小組人員組成。

          一、醫(yī)院內(nèi)審室為內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。具體職責(zé)包括:

          1.與紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)制定單位內(nèi)控評(píng)價(jià)與監(jiān)督制度;

          2.負(fù)責(zé)制定單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案并組織實(shí)施;

          3.負(fù)責(zé)在內(nèi)部監(jiān)督過(guò)程中,對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議;

          4.負(fù)責(zé)督促問(wèn)題的整改計(jì)劃和措施及跟蹤其整改落實(shí)情況;

          5.負(fù)責(zé)對(duì)單位內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并編寫評(píng)價(jià)報(bào)告;

          6.做好內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)的其他有關(guān)工作。

          二、醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。具體職責(zé)包括:

          1與內(nèi)審部門負(fù)責(zé)制定單位內(nèi)控評(píng)價(jià)與監(jiān)督制度;

          2.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,開(kāi)展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控;

          3.建立重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估等制度;

          4.做好單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的其他有關(guān)工作。

          三、醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作,加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過(guò)程中的管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)(即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)糾正存在的問(wèn)題等。

          四、醫(yī)院內(nèi)部各職能部門(含科室)是本部門內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體,部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé),應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理,確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn),制定相應(yīng)的控制措施,持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。

          第四條  醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。但已提供對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu),不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。

          第二章  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督的內(nèi)容、范圍頻率及方法

          第五條  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督的內(nèi)容

          一、單位層面內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。

          1.內(nèi)部控制工作組織建設(shè)情況:關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)小組是否建立,內(nèi)部控制主管科室是否已經(jīng)確定,是否建立單位各科室在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制,確保風(fēng)險(xiǎn)防范及內(nèi)部控制體系在組織及人員方面有充分的保障、各相關(guān)科室有效地進(jìn)行協(xié)作。

          2.內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況:關(guān)注單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對(duì)等;議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制是否建立健全;重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是否確定而且一貫地執(zhí)行。

          3.內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:關(guān)注單位內(nèi)部管理制度是否健全,是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求,是否執(zhí)行有效,是否明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)流程崗位責(zé)任和審批權(quán)限,使單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有據(jù)可依,有章可循。

          4.內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員管理情況:關(guān)注崗位責(zé)任制是否建立并得到落實(shí);關(guān)鍵崗位輪崗制度是否建立或采取了替代措施,是否存在不相容崗位混崗的現(xiàn)象,以及關(guān)鍵崗位工作人員是否具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。

          5.內(nèi)部控制流程建設(shè)情況。關(guān)注是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程;是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng);內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等。

          6.其他情況:關(guān)注單位其他與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的制度安排和機(jī)制設(shè)計(jì)。

          二、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。

          1.預(yù)算管理情況:在預(yù)算編制過(guò)程中,單位內(nèi)部各職能科室間溝通協(xié)調(diào)是否充分;預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃;預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合,與具體工作是否相對(duì)應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開(kāi)支范圍執(zhí)行預(yù)算,進(jìn)度是否合理,是否存在無(wú)預(yù)算,超預(yù)算支出等問(wèn)題,決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí),以及預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行等。

          2.收支管理情況:是否實(shí)現(xiàn)歸口管理并得到有效執(zhí)行,是否按照規(guī)定及時(shí)向財(cái)務(wù)科提供收入的有關(guān)憑據(jù),是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù),是否有隱瞞收入的情況等;發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定審核審批, 是否審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性,是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

          3.政府采購(gòu)管理情況:是否實(shí)施歸口管理并得到有效執(zhí)行;政府采購(gòu)部門與財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制并得到有效執(zhí)行;政府采購(gòu)申請(qǐng)的審核是否嚴(yán)格;驗(yàn)收制度是否建立并得到有效執(zhí)行;是否按照規(guī)定保存政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。

          4.資產(chǎn)管理情況:是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并得到有效執(zhí)行,是否明確使用責(zé)任;是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

          5.建設(shè)項(xiàng)目管理情況:是否對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施歸口管理并得到有效執(zhí)行;建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)決策制度是否建立并有效執(zhí)行;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;招標(biāo)工作是否有效執(zhí)行,建設(shè)項(xiàng)目工程洽商和設(shè)計(jì)變更是否履行相應(yīng)的審批程序,是否及時(shí)辦理竣工決算;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等。

          6.合同管理情況:是否對(duì)合同實(shí)施歸口管理并得到有效執(zhí)行;合同訂立的范圍和條件是否明確;對(duì)合同履行情況是否實(shí)施有效監(jiān)控;合同登記制度是否建立并得到有效執(zhí)行;合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制是否建立并得到有效執(zhí)行等。

          7.醫(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機(jī)制;是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則;是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范;是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性;是否對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)整改等。

          8.科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況。是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理;是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序,項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分;是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金;是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果;是否建立科研檔案管理規(guī)定等。

          9.教學(xué)管理情況。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理;是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度;是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金,是否??顚S玫?。

          10.互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。是否實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格;開(kāi)展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn);是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。

          11.醫(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理;是否明確內(nèi)部責(zé)任分工;是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。

          12.信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理;是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃;是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng),是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等。

          第六條  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督的范圍和頻率

          一、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督的范圍。根據(jù)內(nèi)部控制的全面性原則要求,內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的范圍涵蓋單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所有業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié),醫(yī)院內(nèi)部管理制度和機(jī)制的建立與執(zhí)行情況,以及內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況等。

          二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督的頻率。醫(yī)院對(duì)內(nèi)部控制的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作分為定期和不定期兩種方式。

          1.建立內(nèi)部控制的定期監(jiān)督檢查制度。每年至少進(jìn)行一次全面性監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià);外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)重新進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。

          2.根據(jù)具體情況不定期地對(duì)內(nèi)部控制開(kāi)展各項(xiàng)專項(xiàng)檢查、抽查等監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。

          第七條  內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的方法主要有:個(gè)別訪談、實(shí)地觀察、證據(jù)檢查、重新執(zhí)行、穿行測(cè)試等方法,充分收集本單位被評(píng)價(jià)部門內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù),研究分析是否存在內(nèi)部控制缺陷。

          一、個(gè)別訪談法主要用于了解內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。檢查人員可以向相關(guān)工作人員詢問(wèn),并對(duì)答復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià),以獲取與內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況相關(guān)的信息。

          、實(shí)地觀察法是指檢查人員察看相關(guān)工作人員正在從事的活動(dòng)或?qū)嵤┑某绦?,適合檢查不留下書面記錄的控制措施執(zhí)行的有效性。

          三、證據(jù)檢查法是指檢查人員對(duì)內(nèi)部或外部生成的,以紙質(zhì)、電子或其他介質(zhì)形式存在的記錄和文件進(jìn)行審查。對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況留有書面記錄的檢查,采用證據(jù)檢查法。內(nèi)部控制的執(zhí)行情況一般會(huì)“留有痕跡”。

          四、重新執(zhí)行法是指檢查人員通過(guò)獨(dú)立執(zhí)行原本作為內(nèi)部控制組成部分的控制措施,來(lái)判斷內(nèi)部控制建立和執(zhí)行的有效性。

          五、穿行測(cè)試法是指在內(nèi)部控制流程中任意選取一筆具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)作為樣本,追蹤該業(yè)務(wù)事項(xiàng)從最初起源直到最終在財(cái)務(wù)報(bào)告或內(nèi)部管理報(bào)告中反映出來(lái)的過(guò)程,即該流程從起點(diǎn)到終點(diǎn)的全過(guò)程,以此了解內(nèi)部控制建立和執(zhí)行的有效性。

          第三章  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督程序

          第八條  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督程序包括:監(jiān)督檢查準(zhǔn)備、

          實(shí)施、評(píng)價(jià)三個(gè)階段。

          一、準(zhǔn)備階段

          內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu)結(jié)合內(nèi)部控制構(gòu)成要素,分析單位開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中的高風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)事項(xiàng),編制內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作方案,明確檢查的依據(jù)、范圍、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等內(nèi)容,并由主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

          內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu)根據(jù)批準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作方案,在醫(yī)院內(nèi)部控制監(jiān)督聯(lián)合小組中抽取相應(yīng)人員開(kāi)展工作。

          、實(shí)施階段

          1.各相關(guān)職能部門自評(píng)

          各相關(guān)職能部門對(duì)本部門涉及的控制活動(dòng)進(jìn)行自評(píng),出具《內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告》,由部門負(fù)責(zé)人審核后,提交內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu)。

          2.獲取內(nèi)部控制建立相關(guān)的文件和資料

          評(píng)價(jià)人員收集各相關(guān)職能部門的內(nèi)部管理制度,各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程圖、流程說(shuō)明,內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位的崗位責(zé)任書,以及相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。通過(guò)查閱相關(guān)文件和資料,了解內(nèi)部控制在建立上是否覆蓋了單位的全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng),是否符合單位的實(shí)際情況,是否針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)選擇了恰當(dāng)?shù)目刂拼胧┮约耙郧捌陂g發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取措施整改等。

          3.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試

          評(píng)價(jià)人員根據(jù)各部門的自評(píng)報(bào)告和相關(guān)文件資料等,跟各相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通,了解內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行的基本情況,主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵控制措施。

          根據(jù)了解到的內(nèi)部控制現(xiàn)狀,按照內(nèi)部控制監(jiān)督聯(lián)合小組成員具體分工,綜合運(yùn)用評(píng)價(jià)方法對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,并記錄測(cè)試結(jié)果,研究分析查找內(nèi)部控制缺陷。內(nèi)部控制缺陷分為單位層面內(nèi)部控制建立、執(zhí)行上的問(wèn)題和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建立、執(zhí)行上的問(wèn)題兩個(gè)方面。

          在實(shí)施監(jiān)督檢查過(guò)程中,內(nèi)部控制監(jiān)督聯(lián)合小組成員應(yīng)遵循客觀、公正、公平的原則,如實(shí)反映檢查測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通,并就存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議與相關(guān)業(yè)務(wù)部門達(dá)成一致。監(jiān)督檢查的結(jié)果和改進(jìn)建議經(jīng)過(guò)相關(guān)工作人員復(fù)核和驗(yàn)證。

          三、監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)階段

          1.內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定

          內(nèi)部控制監(jiān)督聯(lián)合小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果及分析進(jìn)行討論,編制內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表,說(shuō)明內(nèi)部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式、影響程度等,對(duì)于匯總表中的重大缺陷,及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告。

          2.編制評(píng)價(jià)報(bào)告

          內(nèi)部控制監(jiān)督聯(lián)合小組根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果和認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷,編制內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

          第九條  醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。

          一、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務(wù);是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注,并建立相應(yīng)的控制措施;是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化,適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。

          二、內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評(píng)價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行;內(nèi)部控制機(jī)制、內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行;執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力;相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

          第十條  內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容至少包括:真實(shí)性的聲明;評(píng)價(jià)工作的總體情況;評(píng)價(jià)依據(jù),即《單位內(nèi)控規(guī)范》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》和單位相關(guān)內(nèi)部控制制度等;評(píng)價(jià)范圍,即全面檢查評(píng)價(jià)還是就某特定業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的檢查和評(píng)價(jià);評(píng)價(jià)程序和方法,即內(nèi)部監(jiān)督工作流程以及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試采用的主要方法;風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施;評(píng)價(jià)結(jié)論等。

          第十一條  提請(qǐng)審議自我評(píng)價(jià)報(bào)告。內(nèi)部控制監(jiān)督聯(lián)合小組完成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告后,提交黨委會(huì)審議,由黨委會(huì)對(duì)內(nèi)控自評(píng)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷擬采取的整改措施和實(shí)施計(jì)劃作出批復(fù),以改進(jìn)單位內(nèi)部控制體系。

          第十二條  內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu)將審批的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告正式下達(dá)給內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門,內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門在收到內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告之日起在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面反饋至內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu)。

          第十三條  內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告審批結(jié)果及時(shí)組織整改,完善內(nèi)部控制體系,落實(shí)相關(guān)責(zé)任。內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu)根據(jù)反饋的整改計(jì)劃和措施,進(jìn)行跟蹤其整改落實(shí)情況。

          第十四條  內(nèi)部控制監(jiān)督牽頭機(jī)構(gòu)將監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。

          第十五條  醫(yī)院向財(cái)政內(nèi)控管理部門、上級(jí)主管部門等外部報(bào)送內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,以供外部門監(jiān)督所用。

          第十六條  醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門對(duì)本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查,要及時(shí)整改落實(shí),完善內(nèi)部控制體系,確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。

          第四章  附則

               第十七條  本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。


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